杭钢集团召开内部审计年度工作会议暨业务培训班
发布日期:2020-01-13 浏览次数:

近日,杭钢集团举办内部审计年度工作会议暨业务培训班。杭钢集团党委委员、副总经理章建成出席会议,集团公司审计部全体成员及二级单位内审机构成员参加了会议。

会上,子公司内审负责人汇报了2019年公司内部审计工作开展情况及2020年内部审计工作计划,并对各自企业内审工作中亮点、面临的问题等情况进行了交流。审计部部长徐锦婷介绍了审计部成立近两年来的工作情况以及存在的不足,还要求大家要积极学习内部审计相关文件,并对下一阶段内部审计工作进行了部署。

听取汇报后,章建成首先对内审人员表示亲切慰问,同时对集团公司内审系统工作给予了充分肯定。

章建成强调,内部审计是公司治理的重要构成,是集团公司“五位一体”大监督体系中的重要组成部分。内部审计不仅是发现问题防范风险的重要手段,是企业重大决策的参谋,也是风险管理的最后一道防线。  

章建成对集团内部审计工作提出了三个方面的要求:

1、加强业务宣传交流

通过召开各种形式的内审交流会议,加强集团公司与子公司之间的信息互通、经验交流。同时,也可以走出杭钢,了解其他企业内部审计开展情况,进一步拓宽内审人员的审计视野。

2、注重综合能力提升

内审人员要通过各种途径努力提升专业知识、学好政策法规,为企业健康发展保驾护航。内审人员不仅要在一线审计工作中积累审计经验,也要认真学习各行业业务知识,进一步发挥内部审计在企业管理中的重要作用。

3、统筹利用审计资源

审计部应根据各公司工作情况,统筹利用审计资源,抽调子公司内审人员一起开展审计项目,加强集团内审人员流动,“以审代培”提升集团系统内审人员业务素质和整体合力。

会议还宣布了集团审计部选送的案例和论文在在省内部审计协会关于2019年度内部审计论文和案例评比中获得案例二等奖和论文三等奖的喜讯。

浙江省审计科研所潘仙珠应邀就“审计案例的撰写与分析”进行了专题授课。

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